山西省财政厅2015年度部门决算


一、山西省财政厅概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策,参与拟定全省各项宏观经济政策,拟定和执行全省财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟定和执行省对市、县及国家与企业的分配政策。

2.贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策,拟定全省财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的地方性法规、规章草案和制度等。

3.编制年度省本级预决算草案并组织执行。受省人民政府委托,向省人民代表大会报告全省和省级预算及其执行情况,向省人大常委会报告省本级决算。深化部门预算改革,组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5.贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行省级财政国库集中收付制度并进行监督管理,指导全省推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全省财政总决算和部门决算。负责管理省本级财政银行账户和省级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度,负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全省政府采购制度并监督管理,编制省级政府采购预算。

6.提出地方税收立法建议,负责组织起草地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。研究提出地方税收政策的调整建议。

7.拟定并组织实施全省行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制,负责管理省级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复省级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8.制定全省国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,收取省级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,参与拟定企业国有资产管理相关制度,管理省属地方金融类企业国有资产。

9.负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定全省建设投资的有关政策,拟定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全省农业综合开发管理工作,指导和推动全省农村综合改革工作。

10.会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制省本级社会保障资金预决算草案。

11.贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法,负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全省利用国际金融组织贷(赠)款工作,参与相关对外谈判工作。

12.负责管理全省的会计工作,监督和规范会计行为,拟定全省会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定,负责全省会计专业技术资格管理,指导和监督全省注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,负责管理省财政派出的财政监察员办事机构。

14.制定全省财政科学研究和财政教育规划,组织全省财政人才培训,负责财政信息和财政宣传工作。

15.承办省人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算构成看,山西省财政厅部门决算主要包括厅本级决算、厅属事业单位决算、厅驻各市财政监察处决算。

纳入山西省财政厅决算的单位包括:

山西省财政厅本级

山西省财政科学研究所

山西省财政厅信息网络中心

山西省财政厅国库支付中心

山西省煤炭基金稽查局

山西省注册会计师管理中心

山西省财政厅行政事业资产管理中心

山西省会计服务中心

山西省会计函授学校

山西省财产评估管理中心

山西省财政厅后勤服务中心

山西省财政厅财经宣传中心

山西省财政厅驻太原市财政监察处

山西省财政厅驻大同市财政监察处

山西省财政厅驻朔州市财政监察处

山西省财政厅驻忻州市财政监察处

山西省财政厅驻吕梁市财政监察处

山西省财政厅驻晋中市财政监察处

山西省财政厅驻阳泉市财政监察处

山西省财政厅驻长治市财政监察处

山西省财政厅驻临汾市财政监察处

山西省财政厅驻晋城市财政监察处

山西省财政厅驻运城市财政监察处

二、山西省财政厅部门决算表

2015 年 收 入 支 出 决 算 表

编制单位:山西省财政厅

 

2015年度

金额单位:元

 

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

210,187,674.14

一、一般公共服务支出

35

192,625,269.26

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

2,202,702.36

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

13,603,686.06

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

40,000.00

六、其他收入

7

1,967,847.69

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

11,080,339.37

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

3,281,799.98

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

1,908,107.40

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

589,453.90

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

4,985,605.56

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

214,358,224.19

本年支出合计

58

228,114,261.53

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

416,248.84

年初结转和结余

26

209,113,809.08

交纳所得税

60

0.00

基本支出结转

27

446,513.09

提取职工福利基金

61

135,343.00

项目支出结转和结余

28

208,667,295.99

转入事业基金

62

280,905.84

经营结余

29

0.00

其他

63

0.00

 

30

 

年末结转和结余

64

194,941,522.90

 

31

 

基本支出结转

65

5,974,335.24

 

32

 

项目支出结转和结余

66

188,967,187.66

 

33

 

经营结余

67

0.00

总计

34

423,472,033.27

总计

68

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2015 年 收 入 决 算 表

 
                       

编制单位:山西省财政厅

2015年度

 

金额单位:元

公开02表

 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

214,358,224.19

210,187,674.14

 

2,202,702.36

   

1,967,847.69

 

2010601

行政运行

35,650,341.82

35,648,472.09

       

1,869.73

 

2010602

一般行政管理事务

48,434,039.13

46,971,588.45

       

1,462,450.68

 

2010603

机关服务

2,973,000.00

2,973,000.00

           

2010605

财政国库业务

1,849,490.00

1,849,490.00

           

2010606

财政监察

16,165,309.45

16,145,598.00

       

19,711.45

 

2010607

信息化建设

25,000,000.00

25,000,000.00

           

2010650

事业运行

13,042,872.07

13,035,855.78

       

7,016.29

 

2010699

其他财政事务支出

42,487,476.39

39,822,056.65

 

2,202,702.36

   

462,717.38

 

2050499

其他成人教育支出

12,294,490.68

12,280,408.52

       

14,082.16

 

2050802

干部教育

5,300.00

5,300.00

           

2080502

事业单位离退休

805,200.00

805,200.00

           

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10,118,939.37

10,118,939.37

           

2100501

行政单位医疗

2,364,049.98

2,364,049.98

           

2100502

事业单位医疗

768,000.00

768,000.00

           

2100799

其他人口与计划生育事务支出

149,750.00

149,750.00

           

2130111

统计监测与信息服务

100,000.00

100,000.00

           

2130199

其他农业支出

588,506.50

588,506.50

           

2130601

机构运行

612,004.90

612,004.90

           

2150799

其他国有资产监管支出

89,453.90

89,453.90

           

2299901

其他支出

860,000.00

860,000.00

           

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 
                               

2015 年 支 出 决 算 表

 
                     

编制单位:山西省财政厅

2015年度

金额单位:元

公开03表

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

228,114,261.53

55,297,692.78

172,816,568.75

       

2010601

行政运行

31,706,718.83

28,353,918.83

3,352,800.00

       

2010602

一般行政管理事务

66,427,732.24

 

66,427,732.24

       

2010603

机关服务

2,973,000.00

 

2,973,000.00

       

2010605

财政国库业务

1,290,890.00

 

1,290,890.00

       

2010606

财政监察

15,627,494.54

5,024,166.62

10,603,327.92

       

2010607

信息化建设

28,644,441.88

 

28,644,441.88

       

2010650

事业运行

12,184,509.47

9,394,554.35

2,789,955.12

       

2010699

其他财政事务支出

33,770,482.30

234,600.00

33,535,882.30

       

2050499

其他成人教育支出

13,598,386.06

 

13,598,386.06

       

2050802

干部教育

5,300.00

 

5,300.00

       

2060399

其他应用研究支出

40,000.00

 

40,000.00

       

2080502

事业单位离退休

805,200.00

520,400.00

284,800.00

       

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10,275,139.37

8,632,853.00

1,642,286.37

       

2100501

行政单位医疗

2,364,049.98

2,264,449.98

99,600.00

       

2100502

事业单位医疗

768,000.00

723,000.00

45,000.00

       

2100799

其他人口与计划生育事务支出

149,750.00

149,750.00

         

2130111

统计监测与信息服务

457,596.00

 

457,596.00

       

2130199

其他农业支出

588,506.50

 

588,506.50

       

2130601

机构运行

862,004.90

 

862,004.90

       

2150799

其他国有资产监管支出

589,453.90

 

589,453.90

       

2290400

其他政府性基金支出

4,365,605.56

 

4,365,605.56

       

2299901

其他支出

620,000.00

 

620,000.00

       

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 
                         

2015年财政拨款收入支出决算总表

               

编制单位:山西省财政厅

2015年度

   

金额单位:元

公开04表

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

210,187,674.14

一、一般公共服务支出

31

190,352,710.93

190,352,710.93

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

     
 

3

 

三、国防支出

33

     
 

4

 

四、公共安全支出

34

     
 

5

 

五、教育支出

35

13,589,603.90

13,589,603.90

 
 

6

 

六、科学技术支出

36

40,000.00

40,000.00

 
 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

     
 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

11,080,339.37

11,080,339.37

 
 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3,281,799.98

3,281,799.98

 
 

10

 

十、节能环保支出

40

     
 

11

 

十一、城乡社区支出

41

     
 

12

 

十二、农林水支出

42

1,908,107.40

1,908,107.40

 
 

13

 

十三、交通运输支出

43

     
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

589,453.90

589,453.90

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

     
 

16

 

十六、金融支出

46

     
 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

     
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

     
 

19

 

十九、住房保障支出

49

     
 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

     
 

21

 

二十一、其他支出

51

4,985,605.56

620,000.00

4,365,605.56

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

     
 

23

 

二十三、债务付息支出

53

     

本年收入合计

24

210,187,674.14

本年支出合计

54

225,827,621.04

221,462,015.48

4,365,605.56

 

25

   

55

     

年初财政拨款结转和结余

26

208,247,051.94

年末财政拨款结转和结余

56

192,607,105.04

192,006,363.10

600,741.94

一、一般公共预算财政拨款

27

203,280,704.44

基本支出结转

57

5,973,335.29

5,973,335.29

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

4,966,347.50

项目支出结转和结余

58

186,633,769.75

186,033,027.81

600,741.94

 

29

   

59

     

总计

30

418,434,726.08

总计

60

418,434,726.08

413,468,378.58

4,966,347.50

                           

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 
               

编制单位:山西省财政厅 2015年度 金额单位:元 公开05表

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

221,462,015.48

55,297,292.78

166,164,722.70

 

2010601

行政运行

31,706,318.83

28,353,518.83

3,352,800.00

 

2010602

一般行政管理事务

66,427,732.24

0.00

66,427,732.24

 

2010603

机关服务

2,973,000.00

0.00

2,973,000.00

 

2010605

财政国库业务

1,290,890.00

0.00

1,290,890.00

 

2010606

财政监察

15,409,047.04

5,024,166.62

10,384,880.42

 

2010607

信息化建设

28,644,441.88

0.00

28,644,441.88

 

2010650

事业运行

12,184,509.47

9,394,554.35

2,789,955.12

 

2010699

其他财政事务支出

31,716,771.47

234,600.00

31,482,171.47

 

2050499

其他成人教育支出

13,584,303.90

0.00

13,584,303.90

 

2050802

干部教育

5,300.00

0.00

5,300.00

 

2060399

其他应用研究支出

40,000.00

0.00

40,000.00

 

2080502

事业单位离退休

805,200.00

520,400.00

284,800.00

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

10,275,139.37

8,632,853.00

1,642,286.37

 

2100501

行政单位医疗

2,364,049.98

2,264,449.98

99,600.00

 

2100502

事业单位医疗

768,000.00

723,000.00

45,000.00

 

2100799

其他人口与计划生育事务支出

149,750.00

149,750.00

0.00

 

2130111

统计监测与信息服务

457,596.00

0.00

457,596.00

 

2130199

其他农业支出

588,506.50

0.00

588,506.50

 

2130601

机构运行

862,004.90

0.00

862,004.90

 

2150799

其他国有资产监管支出

589,453.90

0.00

589,453.90

 

2200199

其他国土资源事务支出

0.00

0.00

0.00

 

2299901

其他支出

620,000.00

0.00

620,000.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

2015年一般公共预算财政拨款决算表(二)

           

编制单位:山西省财政厅 2015年度 金额单位:元 公开06表

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

其中,一般公共预算财政拨款基本支出

小计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

合计

221,462,015.48

55,297,292.78

47,369,698.45

7,927,594.33

301

工资福利支出

54,285,103.36

29,615,001.70

29,615,001.70

 

30101

基本工资

22,394,781.69

11,531,084.92

11,531,084.92

 

30102

津贴补贴

11,762,968.43

10,973,029.26

10,973,029.26

 

30103

奖金

4,888,652.21

1,453,628.84

1,453,628.84

 

30104

社会保障缴费

5,214,627.73

3,155,643.32

3,155,643.32

 

30105

伙食费

       

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

 

30107

绩效工资

7,879,183.55

2,463,276.36

2,463,276.36

 

30199

其他工资福利支出

2,144,889.75

38,339.00

38,339.00

 

302

商品和服务支出

117,466,610.83

7,923,794.33

 

7,923,794.33

30201

办公费

3,043,404.41

645,752.29

 

645,752.29

30202

印刷费

38,932,742.75

745,966.20

 

745,966.20

30203

咨询费

41,500.00

0.00

 

0.00

30204

手续费

133,044.54

97,243.22

 

97,243.22

30205

水费

378,683.60

0.00

 

0.00

30206

电费

1,552,072.06

16,600.00

 

16,600.00

30207

邮电费

2,368,401.52

127,213.41

 

127,213.41

30208

取暖费

3,386,958.86

1,877,300.00

 

1,877,300.00

30209

物业管理费

1,031,874.00

51,800.00

 

51,800.00

30211

差旅费

6,869,767.09

1,132,402.82

 

1,132,402.82

30212

因公出国(境)费用

692,686.67

0.00

 

0.00

30213

维修(护)费

8,145,472.22

5,200.00

 

5,200.00

30214

租赁费

6,180,920.74

9,876.00

 

9,876.00

30215

会议费

160,753.00

133,206.00

 

133,206.00

30216

培训费

4,185,832.10

200,000.00

 

200,000.00

30217

公务接待费

480,361.00

106,585.00

 

106,585.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

 

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

 

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

 

0.00

30226

劳务费

3,963,453.77

7,647.00

 

7,647.00

30227

委托业务费

1,870,486.00

0.00

 

0.00

30228

工会经费

525,447.96

369,847.24

 

369,847.24

30229

福利费

227,204.82

44,563.42

 

44,563.42

30231

公务用车运行维护费

2,771,723.88

2,096,587.65

 

2,096,587.65

30239

其他交通费用

18,211.62

0.00

 

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

 

0.00

30299

其他商品和服务支出

30,505,608.22

256,004.08

 

256,004.08

303

对个人和家庭的补助

27,651,207.70

17,754,696.75

17,754,696.75

 

30301

离休费

830,000.00

830,000.00

830,000.00

 

30302

退休费

11,154,436.85

7,576,027.00

7,576,027.00

 

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

 

30304

抚恤金

483,158.00

156,200.00

156,200.00

 

30305

生活补助

224,637.00

86,724.00

86,724.00

 

30306

救济费

37,798.00

1,698.00

1,698.00

 

30307

医疗费

2,175,714.80

331,755.00

331,755.00

 

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

 

30309

奖励金

6,463,889.30

5,132,352.40

5,132,352.40

 

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

 

30311

住房公积金

4,689,077.20

2,642,147.00

2,642,147.00

 

30312

提租补贴

2,663.20

2,615.20

2,615.20

 

30313

购房补贴

369,068.31

1,208.11

1,208.11

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,220,765.04

993,970.04

993,970.04

 

310

其他资本性支出

21,715,093.59

3,800.00

 

3,800.00

31001

房屋建筑物购建

5,371.20

0.00

 

0.00

31002

办公设备购置

1,398,773.05

3,800.00

 

3,800.00

31003

专用设备购置

2,071,610.00

0.00

 

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

 

0.00

31006

大型修缮

1,110,099.14

0.00

 

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

17,119,141.20

0.00

 

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

 

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

 

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

 

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

 

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

 

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

 

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

 

0.00

31020

产权参股

0.00

     

31099

其他资本性支出

10,099.00

0.00

 

0.00

其他支出

344,000.00

0.00

 

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
                     

编制单位:山西省财政厅 2015年度 金额单位:元 公开07表

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,966,347.50

 

4,365,605.56

 

4,365,605.56

600,741.94

 

2290400

其他政府性基金支出

4,966,347.50

 

4,365,605.56

 

4,365,605.56

600,741.94

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

 

2015年部门决算公开相关信息统计表

       

编制单位:山西省财政厅 2015年度 金额单位:元 公开08表

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

90,072,862.25

75,536,341.23

货物

2

7,471,570.00

7,349,676.73

工程

3

776,650.00

707,175.00

服务

4

81,824,642.25

67,479,489.50

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

5,095,554.87

(二)参照公务员法管理事业单位

6

433,367.54

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

108

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

68

3.一般执法执勤用车

10

35

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

5

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

     

编制单位:山西省财政厅 2015年度 金额单位:元 公开09表

项 目

2015年决算数

备 注

(一)合 计

3,944,771.55

 

因公出国(境)费用

692,686.67

 

公务接待费

480,361.00

 

公务用车费

2,771,723.88

 

其中:公务用车运行维护费

2,771,723.88

 

公务用车购置

0.00

 

(二)相关统计数

   

1.因公出国(境)团组数(个)

7

 

2.因公出国(境)人次数(人)

8

 

3.公务用车购置数(辆)

0

 

4.公务用车保有量(辆)

108

 

5.国内公务接待批次(个)

32

 

6.国内公务接待人次(人)

167

 

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 
             

三、山西省财政厅部门决算情况说明

(一)收入情况

山西省财政厅2015年收入21435.82万元。其中:财政拨款资金收入21018.77万元,占全部收入的98.05%;事业性收入220.2万元,占全部收入的 1.03%;其他收入196.78万元,占全部收入的0.92%。

(二)支出情况

山西省财政厅2015年支出22811.43万元。其中:基本支出5529.77万元,占支出的24.24%;项目支出17281.66万元,占支出的75.76%。

1.基本支出5529.77万元。其中:人员经费4736.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费792.76万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2.项目支出17281.66万元。其中:政府性基金预算财政拨款支出436.56万元,主要用于省煤炭基金稽查局开展业务活动发生的支出;其他项目支出16845.10万元,主要用于财政绩效管理、财政评审业务、部门预算国库业务管理、行政单位国有资产管理、财政监督检查、全省财政信息网络建设、全省行政事业性收费票据及罚没票据印刷、全省会计从业资格考试、会计专业考试、注册会计师考试、全省财政干部教育培训、全省农村财会人员培训、全省会计领军人才培训等工作。

(三)“三公”经费情况

山西省财政厅2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为394.48万元,比上年减少121.97万元,减少23.62%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

2015年“三公”经费支出中因公出国(境)费69.27万元,主要用于为提高财政管理水平而参加的出国中期、短期培训及交流考察等,出国(境)团组数7个,出国(境)8人次,其中:财政部组织的出国短期培训3人次,中期培训1人次,其他工作组团出国1人次;省政府组团出国考察1人次;其他单位组团出国考察2人次。公务接待费48.04万元,主要用于财政部、各省市财政部门、审计及其他相关部门交流工作、检查工作等,全年接待32批,共167人。公务用车运行费277.17万元,全年公务用车购置为0,年末公务用车保有量为108辆,主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

(四)机关运行经费情况

2015年省财政厅机关运行经费支出552.89万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)政府采购情况

2015年省财政厅采购支出总额7553.63万元,占采购预算的83.86%,其中:政府采购货物支出734.97万元、占采购支出总额的9.73%;政府采购工程支出70.72万元、占采购支出总额的0.94%;政府采购服务支出6747.95万元,占采购支出总额的89.33%。

(六)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,省财政厅共有车辆108辆,包括公务用车制度改革后,行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车20辆和已封存的30辆拟取消车辆。

四、名称解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度工作目标尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金;或以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。

5.支出:指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

7.年末结转和结余:指本年和以前年度工作目标尚未完成,结转到以后年度按有关规定继续使用的资金;或本年和以前年度工作目标已完成,剩余的滚存资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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